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    公司審計主要是查什么

    編輯:淮安會計公司?????更新時間:2024-08-30 14:03:35 ?????瀏覽:
      審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經濟監督活動,那么你知道審計主要查什么嗎?淮安會計公司告訴你。
      公司審計主要查:
      1、資產負債表審計內容審計人員將注意資產負債表編制方法的正確性、報表項目的完整性以及報表中做反映的項目和內容的一致性。如:
      (1) 檢查資產負債表是否按照會計制度規定的科目和格式編制,并重新計算報表中各項目之間的相互核對關系。
      (2) 將本期資產負債表各項目的數字與上期或各期進行比較,是否存在重大變化或異常情況;同時檢查資產負債表與其他報表的鉤稽關系,并進行復核。
      2、利潤表審計內容
      (1) 審計公司人員將檢查損益表中的項目是否完整,是否有遺漏和錯誤,并檢查每個項目的編號之間的相互核對關系。
      (2) 核對損益表與其他報表的勾稽關系,特別注意損益表所列產品銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售稅金及附加是否與其附表一致,以及損益表中所列凈利潤與利潤分配表中的數字是否一致。
      3、 現金流量表的審計內容
      (1) 檢查現金流量表是否按照企業特定會計準則編制。
      (2) 檢查現金等價物的確定是否恰當。
      (3) 檢查經營活動、投資活動和融資活動中現金流入和流出的計算是否完整、準確,是否與相關會計資料和報表的記錄一致。
      (4) 檢查現金流量表附注中是否說明了不涉及當期現金收支但對企業財務狀況或未來現金流量有影響的重大投資活動和籌資活動。
      4、 合并報表的審計內容
      (1) 審計公司人員將檢查合并報表編制的依據。即批準合并報告內容的全面性和完整性;子公司提供的信息的完整性;母子公司決算日與會計期間的一致性;母公司和子公司會計政策的一致性;母公司對子公司投資會計處理的正確性。
      (2) 檢查并確認合并報表的范圍。根據母公司長期投資賬戶及母公司與子公司投資、被投資單位關系的批準文件,該企業確實屬于合并范圍。對于應合并但未合并的子公司,找出其未納入合并范圍的原因;對不應當合并但已經合并的企業,應當查明母公司是否未經批準收購股份。
      注冊公司的資料具體如下:
      1、公司名稱是必須要準備一個的,可以提前多準備幾個,以備不時之需;
      2、公司注冊地址是肯定要有,如果自己沒有實際地址的話可以選擇掛靠地址;
      3、公司經營范圍需要提前明確,這個經營范圍并不是說越廣越好,主要是圍繞自己主要經營業務;
      4、注冊資本也是必須的,注冊資本有實繳和認繳,而且這個注冊資本也并不是越多越好,要根據自己的實際情況來看;
      5、法人、股東、監事身份證信息,這三者缺一不可;
      6、各位股東、法人、監事的個人銀行U盾,辦的哪個銀行U盾,就下載哪個銀行的驅動,非深圳銀行簽發的不可以,必須是深圳本地銀行簽發。
      綜上所述,公司財務審計主要審:1、會計報表審計;2、資產審計;3、負債審計;4、所有者權益審計;5、損益審計。財務審計是審計機關對企業資產、負債、損益的真實性、合法性、效益性進行審計監督。
     
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